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首页 首页 > 新宁路小学 > 年度报告 > 贺州市新宁路小学2017年部门决算
贺州市新宁路小学2017年部门决算
发布:贺州市新宁路小学  发布时间:2018年08月02日 19:10   来源:八步区人民政府网站  点击量:1683

 

第一部分:贺州市新宁路小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市新宁路小学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市新宁路小学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

第一部分:贺州市新宁路小学概况


一、主要职能

()贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策;落实上级各项方针政策;制订全校教育事业发展规划和年度计划,科学规划、计划实施。

()完善学校教育学科的设置;负责对各部门各年级各班级各教师进行督导考核与评估;加强对学校的管理工作;有效开展素质教育工作。

()负责学校教育经费筹措、预决算和教育经费收支使用管理、审定工作;做好上级下拨教育经费和教育基建投资政策、法规的落实情况。

()负责学校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督,按照干部管理权限和考核程序推荐学校的领导干部。

()负责学校教职工的管理,做好教师的资格认定、调配、交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩工作,协助主管局做好各类师范毕业生的就业安置工作,统筹规划并指导校本级教师队伍的建设。

()抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

()抓好教师继续教育工作。

()负责学校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的验收、录入、上架、使用等管理工作;多方筹措资金,改善办学条件工作。

()做好区委、区人民政府和主管局布置的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

贺州市新宁路小学属八步区教育局管辖的一所普通小学教育学校,财政全额拨款的事业性单位;具有独立核算机构,执行事业单位会计制度;具有独立的编制机构,内设机构:贺州市新宁路小学党支部委员会、贺州市新宁路小学教育工会、贺州市新宁路小学教务处、贺州市新宁路小学政教处、贺州市新宁路小学少先队大队部、贺州市新宁路小学后勤组共6个职能部门。

三、人员构成情况

  贺州市新宁路小学人员编制总数为82人,其中行政编制0人,事业编制82人。实有财政供养人数108人,其中事业在职69人,事业退休39人,全校有1648个学生。

第二部分:贺州市新宁路小学2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。


 

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 


                 收入                    支出

项目

决算数 

项目 

决算数 


 

一、财政拨款


 

 

 816.64


 

 

一、一般公共服务支出


 

 

 0


 

 

二、事业收入


 

 

 0


 

 

二、外交支出


 

 

 0


 

 

三、事业单位经营收入


 

 

 0


 

 

三、教育支出


 

 

 799.64


 

 

四、其他收入


 

 

 0


 

 

四、科学技术支出


 

 

 0


 



 

五、文化体育与传媒支出


 

 

 0


 



 

……


 




 

……


 






 

本年收入合计


 

 

816.64


 

 

本年支出合计


 

 

 799.64


 

 

 用事业基金弥补收支差额


 

 

 0


 

 

结余分配


 

 

 0


 

 

 上年结转


 

 

 30.6


 

 

年末结转与结余


 

 

 47.6


 





 

收入总计


 

 

847.24


 

 

支出总计


 

 

 847.24


 





                                                               表二:收入决算表

                                                                                                                              单位:万元


 

项 目


 

 

本年收入合计


 

 

财政拨款收入


 

 

上级补助收入


 

 

事业收入


 

 

经营收入


 

 

附属单位


 

上缴收入


 

 

其他收入


 

 

科目编码


 

 

科目名称


 

 

栏次


 

 

1


 

 

2


 

 

3


 

 

4


 

 

5


 

 

6


 

 

7


 

 

合计


 

 

816.64


 

 

816.64


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

205


 

 

教育支出


 

 

663.13 


 

 

663.13 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

20502


 

 

普通教育


 

 

663.13 


 

 

663.13 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2050202


 

 

小学教育


 

 

663.13 


 

 

663.13 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

208


 

 

社会保障和就业支出


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

20805


 

 

行政事业单位离退休


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2080505


 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出★


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

210


 

 

医疗卫生与计划生育支出


 

 

25 


 

 

25 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

21011


 

 

行政事业单位医疗★


 

 

25 


 

 

25 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2101102


 

 

事业单位医疗★


 

 

25


 

 

25


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

221


 

 

住房保障支出


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

22102


 

 

住房改革支出


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2210201


 

 

住房公积金


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 










                                                     表三:支出决算表

                                                                                                                      单位:万元


 

项 目


 

 

本年支出合计


 

 

基本支出


 

 

项目支出


 

 

上缴上级支出


 

 

经营支出


 

 

对附属单位


 

补助支出


 

 

科目编码


 

 

科目名称


 

 

栏次


 

 

1


 

 

2


 

 

3


 

 

4


 

 

5


 

 

6


 

 

合计


 

 

799.64 


 

 

715.91 


 

 

83.73


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

205


 

 

教育支出


 

 

646.13 


 

 

562.40 


 

 

83.73 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

20502


 

 

普通教育


 

 

646.13 


 

 

562.40  


 

 

83.73 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2050202


 

 

小学教育


 

 

646.13 


 

 

562.40  


 

 

83.73 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

208


 

 

社会保障和就业支出


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

20805


 

 

行政事业单位离退休


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2080505


 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出★


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

210


 

 

医疗卫生与计划生育支出


 

 

25 


 

 

25 


 

 

0 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

21011


 

 

行政事业单位医疗★


 

 

25 


 

 

25 


 

 

0 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2101102


 

 

事业单位医疗★


 

 

25


 

 

25


 

 

0 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

221


 

 

住房保障支出


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

22102


 

 

住房改革支出


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2210201


 

 

住房公积金


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

205


 

 

教育支出


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 



                                                                                      表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                          单位:万元


 

 


 

 

 


 

 

项 目


 

 

行次


 

 

金额


 

 

项 目


 

 

行次


 

 

合计


 

 

一般公共预算财政拨款


 

 

政府性基金预算财政拨款


 

 

栏 次


 


 

1


 

 

栏 次


 


 

2


 

 

3


 

 

4


 

 

一、一般公共预算财政拨款


 

 

1


 

 

816.64 


 

 

一、一般公共服务支出


 

 

18


 


 

 0


 

 

0


 

 

二、政府性基金预算财政拨款


 

 

2


 

 

 0


 

 

二、外交支出


 

 

19


 


 

 0


 

 

0


 


 

3


 


 

三、教育支出


 

 

20


 


 

 799.64


 

 

0


 


 

4


 


 

四、科学技术支出


 

 

21


 


 

 0


 

 

0


 


 

5


 


 

五、文化体育与传媒支出


 

 

22


 


 

 0


 

 

0


 


 

6


 


 

六、社会保障和就业支出


 

 

23


 


 

 0


 

 

  0


 


 

7


 


 

……


 

 

24


 





 

8


 


 

……


 

 

25


 





 

9


 


 

……


 

 

26


 





 

10


 


 

……


 

 

27


 





 

11


 



 

28


 


 

本年收入合计


 

 

12


 

 

816.64 


 

 

本年支出合计


 

 

29


 

 

799.64 


 

 

年初财政拨款结转和结余


 

 

13


 

 

 30.6


 

 

年末结转和结余


 

 

30


 

 

47.6 


 

 

             一般公共预算财政拨款


 

 

14


 

 

 36.6


 


 

31


 


 

             政府性基金预算财政拨款


 

 

15


 

 

    0 


 


 

32


 



 

16


 



 

33


 


 

合计


 

 

17


 

 

847.24 


 

 

合计


 

 

34


 

 

847.24 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元


 

项 目


 

 

合计


 

 

基本支出


 

 

项目支出


 

 

科目编码


 

 

科目名称


 

 

栏次


 

 

1


 

 

2


 

 

3


 

 

合计


 

 

799.64 


 

 

715.91 


 

 

83.73 


 

 

205


 

 

教育支出


 

 

646.13 


 

 

562.40 


 

 

83.73 


 

 

20502


 

 

普通教育


 

 

646.13 


 

 

562.40 


 

 

83.73 


 

 

2050202


 

 

小学教育


 

 

646.13 


 

 

562.40 


 

 

83.73 


 

 

208


 

 

社会保障和就业支出


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0


 

 

20805


 

 

行政事业单位离退休


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0


 

 

2080505


 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出★


 

 

81.53 


 

 

81.53 


 

 

0


 

 

210


 

 

医疗卫生与计划生育支出


 

 

25 


 

 

25 


 

 

0


 

 

21011


 

 

行政事业单位医疗★


 

 

25 


 

 

25 


 

 

0


 

 

2101102


 

 

事业单位医疗★


 

 

25


 

 

25


 

 

0


 

 

221


 

 

住房保障支出


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

22102


 

 

住房改革支出


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

 

2210201


 

 

住房公积金


 

 

46.98


 

 

46.98


 

 

0


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


 

经济分类科目名称


 

 

本年支出


 

合计


 

 

人员经费


 

 

公用经费


 

 

栏次


 

 

1


 

 

2


 

 

3


 

 

合计


 

 

 715.90


 

 

 632.63


 

 

 83.27


 

 

工资福利支出


 

 

 555.67


 

 

 555.67


 

 

 0


 

 

  基本工资


 

 

 258.30


 

 

 258.30


 

 

 0


 

 

  津贴补贴


 

 

 9.67


 

 

 9.67


 

 

 0


 

 

 其他社会保障缴费


 

 

 25


 

 

 25


 

 

 0


 

 

  绩效工资


 

 

 174.02


 

 

 174.02


 

 

 0


 

 

机关事业单位基本养老保险缴费


 

 

 
 
81.53


 

 

 
 
81.53


 


 

  其他工资福利支出


 

 

 7.15


 

 

 7.15


 

 

 0


 

 

商品和服务支出


 

 

 73.52


 

 

 0


 

 

 73.52


 

 

  办公费


 

 

 7.45


 

 

 0


 

 

 7.45


 

 

  印刷费


 

 

 13.47


 

 

 0


 

 

 13.47


 

 

  手续费


 

 

 0.32


 

 

 0


 

 

 0.32


 

 

 水费


 

 

 1.52


 

 

 0


 

 

 1.52


 

 

 电费


 

 

 
 
2.87


 

 

 0


 

 

 
 
2.87


 

 

 邮电费


 

 

 
 
1.68


 

 

 0


 

 

 
 
1.68


 

 

物业管理费


 

 

 
 
4.83


 

 

 0


 

 

 
 
4.83


 

 

差旅费


 

 

 
 
0.52


 

 

 0


 

 

 
 
0.52


 

 

维修(护)费


 

 

 
 
28.54


 

 

 0


 

 

 
 
28.54


 

 

  培训费


 

 

 5.03


 

 

 0


 

 

 5.03


 

 

专用材料费


 

 

 1.46


 

 

 0


 

 

 1.46


 

 

  其他商品和服务支出


 

 

 5.83


 

 

 0


 

 

 5.83


 

 

对个人和家庭的补助


 

 

 76.96


 

 

 76.96


 

 

 0


 

 

  退休费


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

  怃恤金


 

 

 7.3


 

 

 7.3


 

 

 0


 

 

  生活补贴


 

 

 22.3


 

 

 22.3


 

 

 0


 

 

  住房公积金


 

 

 46.98


 

 

 46.98


 

 

 0


 

 

  其他对个人和家庭的补助支出


 

 

 0.38


 

 

 0.38


 

 

 0


 

 

其他资本性支出


 

 

 9.75


 

 

 0


 

 

 9.75


 

 

  办公设备购置


 

 

 
 
8.31


 

 

 0


 

 

 
 
8.31


 

 

  专用设备购置


 

 

 1.44


 

 

 0


 

 

 1.44


 

 

  产权参股


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

其他支出


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元


 

2017年度预算数


 

 

2017年度决算数


 

 

合计


 

 

因公出国


 

 

公务用车购置及运行费


 

 

公务接


 

 

合计


 

 

因公出国


 

 

公务用车购置及运行费


 

 

公务接


 

 

(境)费


 

 

小计


 

 

公务用车 购置费


 

 

公务用车 运行费


 

 

待费


 

 

(境)费


 

 

小计


 

 

公务用车 购置费


 

 

公务用车 运行费


 

 

待费


 

 

1


 

 

2


 

 

3


 

 

4


 

 

5


 

 

6


 

 

7


 

 

8


 

 

9


 

 

10


 

 

11


 

 

12


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

 0


 

 

0 


 

 

 0


 

说明:贺州市新宁路小学没有安排“三公”经费支出,故本表无数据。


 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元
 


 

科目


 

编码


 

 

科目名称


 

 

上年结转和结余


 

 

本年


 

收入


 

 

本年支出


 

 

年末结转和结余


 


 

合计


 

 

基本支出结转和结余


 

 

项目支出结转和结余


 

 

合计


 

 

基本


 

支出


 

 

项目


 

支出


 

 

合计


 

 

基本支出结转和结余


 

 

项目支出结转和结余


 



 

 合 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 

 

0 


 


 

 类


 













 

 款


 













 

 项


 


























































































说明:贺州市新宁路小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排“政府性基金预算财政拨款”支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市新宁路小学2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计816.64 万元。同比增加或减少110万元,同比增长15.58%  。主要为增加退休生活补助费。

1.财政拨款收入816.64万元,为区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余30.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计799.64万元。同比增加或减少113.97万元,同比增长16.62% 。主要为增加退休生活补助费。

1.一般公共服务(类)799.64万元:主要用于:小学教育646.13万元;

4.社会保障和就业(类)81.53万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)46.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余47.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市新宁路小学2017 年度一般公共预算支出799.64万元,其中:基本支出715.91万元,项目支出83.73万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

贺州市新宁路小学2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出  0 万元。

贺州市新宁路小学没有’政府性基金预算财政拨款”收入,也没有安排“政府性基金预算财政拨款”支出,故本表无数据。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.90 万元,其中:人员经费 632.63
万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费 83.27 万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算    0万元;公务接待费支出决算  0 万元。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 9.75 万元,其中:政府采购货物支出 9.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额
0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额
0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆
0 辆,其中,区级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件
发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件2


 

2017年度部门决算公开情况检查表


 被查单位名称(盖章):                 部门代码:                        级次:









 

2017年度部门决算公开检查内容


 

 

/


 

 

内容完整性


 

 

部门主要职责及机构设置情况


 

 


 

 

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算


 

 


 

 

决算收支增减变化情况说明


 

 


 

 

机关运行经费执行情况说明


 

 


 

 

政府采购执行情况说明


 

 


 

 

专业性较强的名词进行解释


 

 


 

 

部门收支总体情况


 

 

部门收支决算总体情况表


 

 


 

 

部门收入决算总体情况表


 

 


 

 

部门支出决算总体情况表


 

 


 

 

财政拨款收支情况


 

 

财政拨款收支决算总体情况表


 

 


 

 

一般公共预算支出决算情况表


 

 


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表


 

 


 

 

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表


 

 


 

 

政府性基金预算收支决算表


 

 


 

 

细化程度 


 

 

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目


 

 


 

 

一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目


 

 


 

 

一般公共预算“三公”经费


 

 

“三公”经费增减变化原因等说明信息


 

 


 

 

细化说明因公出国(境)团组数及人数


 

 


 

 

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”


 

 


 

 

公务用车购置数及保有量


 

 


 

 

国内公务接待的批次、人数


 

 


 

 

及时性   


 

 

在决算批复后20日内公开


 

 


 

 

财政部门尚未批复


 

 


 

 

财政部门已批复未公开


 

 


 

 

公开方式  


 

 

有门户网站的,在本级政府或财政部门门户网站公开,并永久保留;没有门户网站的,在公开媒体公开


 

 


 

 

财政部门在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开统一平台(或专栏)


 

 


 

 

在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开


 

 


 

 

对在统一平台公开预决算,应当编制目录,对公开内容进行分类、分级


 

 


 

 

真实性


 

 

是否对本部门开展真实性抽查


 

 


 

 

是否存在虚列支出问题


 

 


 

 

“三公”经费科目


 

 


 

 

“三公”经费金额


 

 


 

 

其他虚列支出科目


 

 


 

 

其他虚列支出金额


 

 


 


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